老师,我们首笔出口退税收到报关单了,收汇金额14400 问
同学你好, 发票金额=报关单金额=14400 不涉及汇率 按照人民币开, 备注上 把运保费体现出来 答
销售收入客户不要发票的,已做无票收入及税务申报, 问
未开票收入 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 -未开票 应交税费-应交增值税-销项税 如果以后补开发票 贷:主营业务收入 -未开票 负数 贷:主营业务收入 –已开票 一般纳税人:在附表1未开具发票列填负数 答
请问26年劳务费前面的大类还能选劳务吗,这张发票 问
不合规 这个已经改成了加工维修服务 答
国补,省补,厂补4s店如何做分录?卖车的时候 问
1.. 收到国补/省补(政府补助) 借:银行存款 贷:其他收益 2. 收到厂补(厂家补贴) 借:银行存款 贷:主营业务收入 3. 卖车正常收款 借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税费—应交增值税(销项税额) 答
老师,长期资产关联,是什么,我们公司26年1月份买进来 问
同学,你好 要关联的。就是固定资产 答

老师,我们收到社保的2018年的稳岗补贴1000元,社保要求我们专款专用,我们就用于支付员工的2月社保(公司部分),请问一下,收到和支付的分录是什么呀?
答: 借银存贷营业外收入 借管理费用贷应付职工薪酬-社保
老师您好:我公司12月份收到政府补贴,员工工资和社保可以用补贴款支付,请问收到补贴的分录,计提和支付工资社保的分录怎么写
答: 你好,借银行存款贷递延收益,这个分期还是一次性?
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
请问老师,收到社保2019年度的稳岗补贴怎么记分录?
答: 借:银行存款 贷:其他收益 或者 借:银行存款 借:管理费用 负数






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何梦洁 追问
2020-03-11 11:01
郭老师 解答
2020-03-11 11:01