老师你好,我们公司是制造型可以自己出口的企业,可 问
你好,买单是违法的,不建议 答
老师好,餐饮公司 一般纳税人 收到供应商开具的自 问
你好,借应交税费,应交增值税进项贷原材料90。 答
这个不会做整道题没有思路,就是看不懂 问
同学你好,首先要判断房子的性质。销售新房有加计20%。这里是旧房销售,那就没这20的事情 答
这两个题不是同一类型的嘛为什么第一个就可以找 问
你好同学因为第一个甲转移债务给丙时,乙是同意了的,所以丙成了新债务人 答
找郭老师,有问题要问 问
在的,具体的什么问题 答
所得税汇算清缴,调增业务招待费,企业是亏损的,怎么调未分配利润
答: 你好! 就是减少亏损
所得税汇算清缴要调整业务招待费,19年本年利润是亏损,业务招待费调整后还是亏损,那么清算利润总额和19年未分配利润差额就是业务招待费差额,差额怎么调整报表,分录。
答: 您好,所得税汇算清缴调增的费用不需要做账务处理的。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,我今年汇算清缴有一个业务招待费调增7万,那利润就增加了7万,利润原来也是亏损,调增后还是亏损,那这样调整过后我今年的帐需要做一笔什么分录吗,不然那个未分配利润账上和调整后就不一样了
答: 调增后还是亏损的,就不用交所得税 纳税调整不用账务处理的
请教老师,比如汇算清缴的时候业务招待费超了,调增了,之前就多计入了费用影响了利润分配-未分配利润,汇算完还用调整利润分配-未分配利润的余额吗
老师好,我想问一下,截止12月份业务招待费和福利费超支了1万块钱,所得税汇算清缴得调增,那我的利润分配--未分配利润是 -4万 负4万,那我还用调整交税吗?我想汇算清缴时候交点税,应该怎么做呢,谢谢了