公司股东有一批资产入账,资产评估有库存,有固定资产,现在发票开好了,需要做入账,但是前面有开过一些发票,入账的时候是通过金蝶软件业务口直接生成凭证,生成的凭证贷方进应付账款了,我应该怎么做处理?我这次入的话该怎么做?
黄芳芳85
于2020-03-09 11:48 发布 488次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2020-03-09 11:49
你好
投资的吗
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你好
投资的吗
2020-03-09 11:49:54

80就直接到82了,该怎么办
2018-10-31 17:31:36

你选择资产处置损益这个科目就可以了,同学
2020-02-20 12:27:13

只能冲销处理,最好这样
2017-09-18 09:00:04

你好,可以
在取得发票的时候把这个冲销,然后根据发票入账
2017-08-17 10:27:42
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