老师,老板每个月都会发生很多费用然后拿来报销的,但是这二个月还未收到他报销的发票。我能否先大概预提暂估呢?分录这样写:借:管理费用-暂估 贷:其他应付款-老板
虚心的荔枝
于2020-03-09 11:03 发布 775次浏览
- 送心意
小云老师
职称: 中级会计师,注册会计师
2020-03-09 11:04
你好,可以的。
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同学分录调整就可以了
2022-05-19 09:39:38

你好; 这个买来的用途是什么;这样好判断计入成本还是费用去 ; 这个钱是老板垫付的吗?
2022-04-24 13:45:14

你好,同学。正在为你解答。
2022-04-04 21:42:19

您好,是什么样的业务呢
2022-01-15 16:22:28

这个充了200你收钱了没,同学
2021-12-23 15:55:25
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