购买的零件是修理设备用开这样的发票怎么做账,优 问
同学你好 是生产设备用的吗 答
老师,想问下我们是西安的医美机构,卫健委规定要成 问
您好,正常来说对外两个营业,两个公司,是可以的 答
母公司代收子公司的款,垫付成本费用,对方公司开票 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师,你好!请问一下,老板以个人名义买的车,然后他个 问
您好,个人的票不能入账,就算报也不能抵税,而且你这个还要有租车协议,你计入固定资产,不折旧 答
老师,老板要年底开销项发票,是不是这笔业务得有合 问
您好,有合同就可以开了 答

你好借;以前年度损益调整 ,贷;应交税费-企业所得税借;应交税费-企业所得税 , 贷;银行存款以前年度损益调整在哪个科目反应
答: 以前年度损益调整还要转入本年利润
2017年交的年度企业所得税分录这样做行吗 借 以前年度损益调整 贷 应交税费-企业所得税借 应交税费-企业所得税 贷 银行借 利润分配-未分配利润 贷 以前年度损益调整
答: 您好,不行的。应该是借 所得税 贷 应交税费-企业所得税 借 应交税费-企业所得税 贷 银行。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
交去年的企业所税税,借,以前年度损益调整 贷:应交税费-应交企业所得税。这个以前年度损益调整科目里面就没有这个从哪里填加
答: 你好,没有的,用利润分配未分配利润来代替。
公司被退去年企业所得税,以前会计没有计提应交税费应交企业所得税,直接扣缴计入所得税,现在退税的话,还需要计入应交税费应交企业所得税吗,是直接借:银存,贷:以前年度损益调整???
老师。请问汇算清缴补交所得税,以下两个计提会计分录会导致什么样的不同?第一种分录:借:利润分配-未分配利润 贷:应交税费-应交所得税 第二种分录:借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交企业所得税
老师,新接手企业账务,发现应交税费(应交企业所得税)贷方有余额,随征税借方也有余额,经清理发现,实际没有应交的所得税,随征税是以前未计提,那我是不是可以通过以前年度损益调整科目来把他们的余额调整为零









粤公网安备 44030502000945号



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2020-03-06 10:07
maize老师 解答
2020-03-06 10:10
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