送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-03-05 11:27

你好  看看你去年做账分录是怎么写的。    借管理费用贷银行存款 吗?

迷人的帆布鞋 追问

2020-03-05 11:29

是的

meizi老师 解答

2020-03-05 11:31

你好那你先红冲 借银行存款贷以前年度损益调整  借应付职工薪酬贷银行存款  借以前年度损益调整贷未分配利润

迷人的帆布鞋 追问

2020-03-05 11:32

计提时做的借:管理费用  贷:应付职工薪酬      发放时借:管理费用     贷:银行存款

meizi老师 解答

2020-03-05 11:32

你好   那你就冲你发放分录即可 。看分录上面

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您好 借:应付职工薪酬 ——工资 1029.2+500=1529.2 贷:应付职工薪酬-社保 1029.2 应付职工薪酬-社保 500
2019-01-24 11:52:22
你好,你想问的问题具体是?
2017-06-28 09:41:05
你好,你想问的问题具体是?
2017-08-07 15:15:04
可以的,可以这么做的。
2023-05-18 15:51:22
上述分录没有问题
2017-12-07 21:25:59
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