1月取得一张住宿专票,分录如下: 借:管理费用 应交增值税-进项税 贷:银行存款 先税务机关告知次发票不能抵扣(疫情期间免税,因增值税全免,所以本月取得专票不得抵扣,),请问老师,要怎么出分录把进项税转出?
智伤。
于2020-03-04 17:15 发布 796次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2020-03-04 17:22
借管理费用贷进项转出
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你好,对的~业务招待费的进项税额及转出是这样做的
2019-01-05 16:33:21

现在进项税这个月要转出
对方重新给我开一张票
2018-06-11 12:33:32

进项转出做
借:管理费用
贷:应交增值税—应交税费—进项税额转出
冲销成本
借:管理费用(红字)
贷:银行存款等(红字)
转出补缴所得税
借:所得税费用
贷:应交税费-应交所得税
2022-02-24 13:56:09

您好,是的,您写的分录比较正确,如果写为以下分录,更好,员工福利费进项税额已经认证了,账务处理:借 应付职工薪酬-福利费 应交税金-应交增值税(进项税额) 贷 银行存款,计提时,借;管理费用-福利费,贷:应付职工薪酬-福利费。进项转出时:借 应付职工薪酬-福利费,贷:应交税金-应交增值税(进项税额转出),计提时,借;管理费用-福利费,贷:应付职工薪酬-福利费。
2018-06-09 15:21:06

你好,是的,可以写在一张凭证上面的
2018-09-06 13:57:19
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智伤。 追问
2020-03-04 17:52
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2020-03-04 18:00