你好,我在国家税务总局电子税务局上开了一张专票, 问
你好,新开具的发票数据同步到全量发票查询中需要一定时间,尤其是在批量开具或高峰期可能延迟更久。建议等待24-48小时后再次查询。 答
我看不懂前任会计的账务,她每月未交增值税和实际 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师,我们是外贸公司,有运费和代理报关费用,这个费 问
那个计入销售费用就行 答
老师,请问有没有搞定应收应付功能强大一点的表格 问
你好,这个得具体根据要求设计表单 答
老师,你好!公司为小规模,2024年第一季预缴了企业所 问
可以更正 2024 年第一季企业所得税表。因项目 A 是跨期项目(3-10 月),第一季收的 40 万若不符全额确认收入条件,更正表可调整收入额、纠正预缴偏差,带合同等资料去主管税局申请,多缴的 8500 元可在汇算清缴时一并申请退税或抵后期税款。 答

2018年有留抵进项所以有余额,2019年未做结转,应该结平的。是指什么科目结平 怎么做?
答: 借转出未交增值税贷进项税额
2018年有留抵进项所以有余额,2019年未做结转,应该结平的。但是已经结账,要怎么处理
答: 实际上有留底 如果税金科目-应交税金 是负数 应该报表重分类至其他流动资产 如果不是 不需要处理 账上是不需要处理的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
1.老师你好,请问应交税费—应交增值税-销项税额、进项税额、转出未交增值税,这三个三级科目必须要结转平吗?我们每月一直都没有做相应的结转,年末也没有结转,不结转可以吗?这个有什么问题吗? 2.应交税费-未交增值税 二级科目每个月或年末也需要转平吗?年末可以有余额吗?3.请您详细说一下关于应交税费相关科目的结转情况,哪些是月结,哪些是年末结转,什么科目必须要转平,什么科目可以有余额?
答: 您好,1合计金额为零即可,2不需要,可以有余额,

