老师,2019年的租金科目做错了,本来应该是借:管理费用-租金,贷:银行存款。 做成:借:其他应付款-租金 贷:银行存款。 已经年结了,怎样做正确的分录呢?

Aaliyah
于2020-02-27 18:41 发布 1068次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2020-02-27 18:42
你好 那你现在做 借以前年度损益调整 贷其他应付款-租金 借未分配利润贷以前年度损益调整
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你好
那你得查下
支付的其他应付款账上咋做的
2022-04-09 16:58:01
可以,但是需要取得发票,没有发票是不能税前扣除的
2020-07-30 09:28:26
你好,这种的费用不用计提的,直接按照发票做付款的分录就行,计入其他应付款就可以了,这个是费用分录,不是计提,按权责发生制原则,属当期费用,但当期还不用实际支付的时候, 现在已取消预提费用和待摊费用,不允许计提
2020-07-10 08:08:19
借其他应付款借管理费用负数。
2020-06-30 14:45:53
你好 你们这个金额 很大的话就要走以前年度损益调整来冲。 你做借银行存款贷其他应付款 以前年度损益调整 先红冲了。 在按实际做一遍 借其他应付款 以前年度损益调整 贷银行存款 结转以前年度损益调整余额到未分配利润
2020-06-09 20:23:33
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