老师:由于招待费、进项税不能抵扣,但我已抵扣做账。现在进项税转出,请问怎么做分录?

GZY
于2020-02-27 16:09 发布 1118次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
你好 借管理费用或者销售费用贷应交税费-应交增值税-进项税转出
2020-02-27 16:10:06
你好,借 管理费用 贷 应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2020-03-09 17:05:27
一、 验票后的分录
借:管理费用——业务招待费(或销售费用——业务招待费)
借:应交税费——应交增值税(进项税额)
贷:库存现金
二、进项税转出
借:管理费用——业务招待费(或销售费用——业务招待费)
贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)
2018-10-18 14:55:18
借;管理费用等科目 贷;应交税费(进项税额转出)
2017-08-09 09:49:42
你好,你要先将进项补入,然后再做转出。
2025-09-15 10:25:01
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