- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
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你好 你1月补做 借以前年度损益调整 贷应付职工薪酬-年终奖 借应付职工薪酬-年终奖贷银行存款 借未分配利润贷以前年度损益调整
2020-02-25 16:13:59
你好,借:应付工资 11万 借:管理费用-工资(红字) 11万
2020-04-28 23:32:36
你好
分录是可以的
最好把贷方放到借方负数
2020-07-08 10:52:40
你好,借以前年度损益调整,贷累计折旧,借利润分配--未分配利润,贷以前年度损益调整
2019-07-04 15:12:26
你好 那你就补计提 ;你跨年了吗这个 是工资吗 这样好判断科目
2021-06-18 18:50:49
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