咨询下,押金转房租 双方的会计处理分录。针对这 问
借:管理费用-房租 贷:其他应收款-押金 借:其他应付款-押金 贷:其他业务收入 不存在风险的,正常开票做账就行 答
税控盘上传不了,清卡失败 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
业务招待费的扣除标准是销售(营业)收入 × 5‰吧,老 问
你好,他是按照营业收入的千分之五 发生额的60%的哪个小按照哪个来抵扣 答
成立日期是2014年9月29日要在什么时候完成实缴的 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答
老师,一般纳税人收到银行退回手续费怎么做账(银行 问
借:财务费用(红字) 借:银行存款 答

请问老师,金碟软件中,2019年12月的单没有完已进行结账。接着做2020年1月份的单。等后期12月的单业务拿过来后,我可以再进行反结账把这些单补进12月的账吗?我是内账。
答: 你的软件可以反年结的吗 能的话可以
速达财务软件结账之后,发现账务需要修改,反结账,这个反结账的操作,只要点击取消上期结账,然后下一步,下一步点到最后就可以了吗?以为我5月份的票子几乎都做完了,反结账会影响到我5月份的账务吗?
答: 你好,很高兴为你解答 不影响,但是会影响五月的期初
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
你好,a公司与b公司有业务往来,b公司是a公司的股东,现在b公司要撤资,截止到24年7月底,a公司欠b公司300万,但是这300万里面有10万未开票的,但是a公司的财务软件上显示a公司欠b公司290万,那么这10万会在8月开票,那么把8月开票的10万,财务软件上反结账7月的,把这补开票的10万做进a公司的7月的帐,那么这样子可以吗
答: 这样的操作一般是不被允许的。 财务记账应当遵循权责发生制原则,即业务发生的时间决定了记账的时间。7 月份实际未开票的 10 万业务,应在 8 月开票并确认收入记账,不应通过反结账的方式将其计入 7 月的账。 如果将 8 月开票的业务计入 7 月,可能导致财务数据的不准确和不合规,也不符合会计准则和税务要求。









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