12月招待审核老师住宿费5000,未收到发票,当时入账 借:管理费用_业务招待费5000 贷:银行存款5000 发票在1月份收到,并且是专票,收到发票后要怎么处理?

小胡
于2020-02-21 21:41 发布 1591次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2020-02-21 21:41
发票价税合计5000是吗
一月份勾选不抵扣勾选
放到12月份的凭证后面就可以
相关问题讨论
可以直接合并一笔写分录
借:管理费用——业务招待费
贷:银行存款(或库存现金)
2018-08-11 11:53:40
销售部门计入销售费用-业务招待费
2019-01-24 18:27:49
是的
2017-03-23 15:08:25
可以多借多贷的
2017-11-24 09:47:36
你好,如果是招待的话,这样做是没有问题的。
2020-06-02 20:21:13
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