老师你好,如下图固定资产。2023.12月买的,2024年的 问
税收折旧写3248.68,就是当年计提的折旧 答
老师,请教下,我们总部有研发,然后总公司把这项技术 问
总公司做其他业务收入 答
老师 根据我们的报关单和形式发票还有供应商的合 问
你好,委托加工合同这个属于 答
老师,我们销售低值易耗品,已做分录如下,借贷不平,请 问
销售的时候借主营业务成本 贷摊销464.6 借摊销 贷在用464.6×2 答
老师,统计社会统筹金时包不包含单位为职工缴纳的 问
不包含单位为职工缴纳的住房公积金 答

发生了几笔招侍费,分录合写,借:管理费用业务招待费~500,管理费用业务招待费~200,管理费用业务招待费~171,贷:银行存款~871,
答: 可以直接合并一笔写分录 借:管理费用——业务招待费 贷:银行存款(或库存现金)
管理部门发的业务招待费计入-管理费用-业务招待费。 销售部门发生的业务招待费 也计入管理费用-业务招待费吗?
答: 销售部门计入销售费用-业务招待费
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师:请教一下,子公司的职员A来报销业务招待费,而这个招待费实际是用于总公司的项目,子公司的职工负责进行跟进(因为总公司的项目在子公司所在地),相关的报销费用是由子公司先行垫付;报销时:借:管理费用-业务招待费 贷:银行存款;那么如何可以把这笔费用挂在总公司名下的呢?账务之间如何操作?谢谢
答: 可以的,你看发票开的哪个公司就是哪个公司的费用,
12月招待审核老师住宿费5000,未收到发票,当时入账 借:管理费用_业务招待费5000 贷:银行存款5000 发票在1月份收到,并且是专票,收到发票后要怎么处理?
筹建期公司买了2000块钱的酒,用于公司内部年会活动使用,是入福利费合适还是业务招待费合适?借:管理费用-开办费-福利费 贷:银行存款这样对?
招待客户发生的餐费,业务招待费,即使取得的是专票,进项税都不能抵扣吗?那发票还需要认证吗?分录是不是可以,借管理费用 贷银行存款?








粤公网安备 44030502000945号



小胡 追问
2020-02-21 21:46
郭老师 解答
2020-02-21 21:48
小胡 追问
2020-02-21 21:49
郭老师 解答
2020-02-21 21:54