老师2019年12月有个员工预付工资5000,我做的分录是借:其他应收款--员工 贷:银行存款 到了2020年1月,发工资的时候工资单这个员工的工资是5000,直接没发给他,就抵上月他预支的5000了,整个单位的工资为20500,实际银行发了15500,这个时候分录是不是做成借:应付职工薪酬-工资 20500 贷:银行存款 15500 其他应收款--员工 5000
向日葵
于2020-02-14 14:00 发布 811次浏览
- 送心意
马老师
职称: 初级会计师,税务师,中级会计师
相关问题讨论

你好,第二个是正确的。
2022-01-21 09:46:20

借应付职工薪酬贷应交税费个税银行存款
借应交税费个税贷银行存款
2021-01-25 10:46:36

你好同学
同学这个是其它应付好一些的你后两个分录就是全对的同学。
2019-08-19 22:29:54

你好,有之前垫付款需要在工资里扣回来。
2020-06-06 20:30:48

你好,计提工资:借:管理费用等 贷:应付职工薪酬
借:应付职工薪酬 贷:其他应付款-代收代付款
借:其他应付款-代收代付款 贷:银行存款
2022-09-23 15:48:46
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