我公司10月份给销售方出具开具红字增值税专用发票通知单,11月份收到销售方11月份开具的红字增值税专用发票,我公司是10月份做进项税额转出还是11月份做进项税额转出?
赵高松
于2020-02-10 18:03 发布 1281次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2020-02-10 18:03
10月就要做进项税转出
相关问题讨论
你好 进项手动按实际要转出的金额填写 一般不会有差 你什么原因差的?
2019-11-11 08:56:16
您好,若对方开了红字增值税专用发票,且您已经抵扣进项税,则您在报税的时候需要红字冲回进项税额。
2020-06-03 11:20:37
我公司是10月份做进项税额转出 开成功红字信息表次月纳税申报,所属期10月进项税额转出,
2020-02-10 16:03:39
你好,之前的可以红字冲回转福利的分录
2021-10-26 16:32:37
实际是相同么,你红字信息表开上传审核通过么
2019-07-08 11:25:25
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辜老师 解答
2020-02-10 18:03