老师,你好!我7月份开了一张红字增值税专用发票信息表给供应商并且已经退货,而供应商开出了红字发票于我司,请问我在税务申报表上是否只需在“进项税额转出”这一栏写上红字发票上的税额即可,还有就是这一张红字发票需要怎么做账?
无心的玫瑰
于2020-08-04 11:34 发布 1047次浏览
- 送心意
立红老师
职称: 中级会计师,税务师
2020-08-04 11:36
你好,
请问我在税务申报表上是否只需在“进项税额转出”这一栏写上红字发票上的税额即可,——是的
还有就是这一张红字发票需要怎么做账?
借,库存商品,负数
借,应交税 费一应增进项,负数
贷,应付账款等,负数
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