老师,专管员要求企业把留抵税额冲了,因为我们不打 问
1. 如果没有欠税 啥都不用做,就不管留抵退税,让税额留在系统里结转下期抵扣,永远有效。 2. 如果有增值税欠税 去电子税务局做留抵抵欠: 路径:我要办税 → 一般退税管理 → 增值税留抵抵欠 系统自动用留抵冲减欠税和滞纳金 办成功后,做分录:借 未交增值税 / 营业外支出,贷 进项税额转出 没欠税就不动,有欠税就用 “留抵抵欠” 冲掉。 答
扣工程质量款,计入营业外收入科目,需要申报增值税? 问
您好,您稍等,我给您编辑 答
老师,我们员工工资都在10000万左右,工地工人,要给他 问
那么继续那样交就行,查到再说 答
老师您好!我司法人的给人车辆,一直是公司在使用,那 问
您好,只要有租车协议,约定租金,就可以的 答
老师25年经营所得A表逾期了怎么申报啊 问
2025 年经营所得 A 表逾期,优先自然人电子税务局(WEB 端 / 扣缴端)线上补报;线上失败再去办税服务厅办理。 一、线上补报(推荐) 1. WEB 端(网页版,最常用) 登录:https://etax.chinatax.gov.cn(投资人账号) 我要办税 → 税费申报 → 经营所得(A 表) 选2025 年,录入被投资单位信息,选对应税款所属期(如 2025-01-01 至 2025-03-31) 填收入、成本费用,提交申报 有税款的立即缴款;系统会提示逾期申报,按指引完成 2. 扣缴端(电脑端) 打开自然人电子税务局(扣缴端)→ 顶部【生产经营】 预缴纳税申报 → 选 2025 年对应所属期 填数据 → 提交 → 缴款 二、线下办理(线上失败时) 带:营业执照、投资人身份证、2025 年对应季度财务数据(收入 / 成本) 去主管税务机关办税服务厅,填纸质 A 表,窗口申报、缴款 三、逾期后果 有税款:按日加收万分之五滞纳金 首次逾期、情节轻微:可申请首违不罚,免罚款 长期不报:影响纳税信用,可能被列为非正常户 答

进项增值税专用发票销售开具红字.,是有多少红字才有多少进项税额转出吗?
答: 您好!对于开红字的,是开了多少红字就转出多少。
对方开了红字增值税专用发票,我在报税的时候还需要做相应的进项税额转出吗
答: 您好,若对方开了红字增值税专用发票,且您已经抵扣进项税,则您在报税的时候需要红字冲回进项税额。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,我们之前开了一张专票,是职工福利,我也做了进项转出,但是现在这张发票有问题,我在税控系统里开了红字增值税专用发票信息维护表,这样出的报表上又有一笔进项税额转出,我该怎么入账啊!(这样同一张发票有两次进项税额转出)
答: 你好,之前的可以红字冲回转福利的分录
我公司10月份给销售方出具开具红字增值税专用发票通知单,11月份收到销售方11月份开具的红字增值税专用发票,我公司是10月份做进项税额转出还是11月份做进项税额转出?
我公司10月份给销售方出具开具红字增值税专用发票通知单,11月份收到销售方11月份开具的红字增值税专用发票,我公司是10月份做进项税额转出还是11月份做进项税额转出?
单位收到对方开来的增值税专用发票已经认证,但是由于发生质量问题退货,于是我单位申请,对方开具了红字发票,此红字专用发票,还需要进行发票认证吗还是账务上只做进项税额转出即可?










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