送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2020-02-03 21:14

你好,是企业为员工代垫的款项然后在发工资时扣下么?

傲雪寒梅 追问

2020-02-03 21:15

不是,是罚员工的钱,从工资里扣了。

立红老师 解答

2020-02-03 21:17

你好,如果是这样,扣款时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应收款(如果之前计入了其他应收项目)
贷:营业外收入(如果之前没有计入其他应收项目)
贷:银行存款或库存现金

傲雪寒梅 追问

2020-02-03 21:23

是迟到早退罚的钱。

立红老师 解答

2020-02-03 21:25

你好,是 的,分录就是上在的分录,

傲雪寒梅 追问

2020-02-03 21:58

是银行存款吗?

立红老师 解答

2020-02-03 22:00

你好,如果您是通过银行发放工资 ,就是贷银行存款,如果是用现金发放工资 ,就是贷库存现金

傲雪寒梅 追问

2020-02-03 22:01

我是从银行存款下的账。为什么不是营业外收入?

立红老师 解答

2020-02-03 22:02

你好,我是从银行存款下的账。为什么不是营业外收入?——我没有理解您的意思
罚款的部分是计入营业外收入的,实际支付的工资 是计入银行存款或库存现金的

傲雪寒梅 追问

2020-02-03 22:12

那捐款是计入营业外支出吗?

立红老师 解答

2020-02-03 22:14

你好,是的,对外损赠是计入营业外支出。

傲雪寒梅 追问

2020-02-03 22:20

其他应收款和其他应付款这两个科目余额是不必须为零?

立红老师 解答

2020-02-03 22:23

你好,最终是为零的
比如3月的罚款,员工没给时
借:其他应收款
贷:营业外收入
4月发工资时扣款
借:应付职工薪酬
贷:其他应收款
贷:银行存款等

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你好,是企业为员工代垫的款项然后在发工资时扣下么?
2020-02-03 21:14:23
你好 直接安8000-200计提 聚餐的做管理费用福利费
2021-11-01 18:57:57
借应付职工薪酬贷营业外收入。 借管理费用的福利费贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷银行存款。
2021-11-01 18:12:44
借应付职工薪酬 贷其他应付款-扣款
2024-03-28 14:16:02
借其他应收款 贷营业外收入
2023-10-20 16:26:49
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