送心意

老江老师

职称,中级会计师

2020-02-03 09:35

你好
先把固定资产横块结账
没有发生,也要结账

栀子花开 追问

2020-02-03 11:28

老师,固定资产模块怎么结账呢?我固定资产是这个月入账的,这个月是不用折旧,所以固定资产就不用初始化了吧?

老江老师 解答

2020-02-03 11:32

你用的什么软件?

栀子花开 追问

2020-02-03 12:26

快账

老江老师 解答

2020-02-03 12:46


这个我不熟,咨询一下客服,固定资产如何结账

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相关问题讨论
你好,有损益科目,本年利润科目
2019-10-17 11:00:17
上年度的其他应收款本来是两个人的,刚开始全部做成一个人的了,后面才改过来,已经结完账了,现在年度没有体现出来后面补上的这个人的应收账款,所以不平,具体要怎么做, 后面这个人没有结转过来
2019-01-10 18:26:53
如果当月还没有录入数据,就是可以修改期初数
2017-09-21 12:59:05
你好,结转的只是损益科目,应收账款是会有余额的。
2020-02-15 12:16:07
你好 先把固定资产横块结账 没有发生,也要结账
2020-02-03 09:35:44
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