- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2019-06-25 11:29
如果是登账时,直接写0就行了。不用写一横
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什么意思?你每一期结束就会看到期初余额。
2021-06-08 11:47:57

你好,结转的只是损益科目,应收账款是会有余额的。
2020-02-15 12:16:07

你好
先把固定资产横块结账
没有发生,也要结账
2020-02-03 09:35:44

您好
要结转期间损益科目
借:本年利润
贷:管理费用
销售费用
借:主营业务收入
贷:本年利润
2019-10-01 11:10:32

如果当月还没有录入数据,就是可以修改期初数
2017-09-21 12:59:05
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