送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-02-02 21:37

增值税销售方缴纳
普票你不能抵扣,价税合计做账
借管理费用-职工教育经费贷应付职工薪酬
借应付职工薪酬贷银存

会计学堂 追问

2020-02-02 22:29

普票虽然我不抵扣,但是这个税钱我是要交的呀,这样做就体现不出来税款了。我们都是差额扣除,这个就是直接开的普票,难道不超30万也是免税的吗?

郭老师 解答

2020-02-02 22:31

你是销售方还是购买方?

会计学堂 追问

2020-02-02 22:38

这个是我们员工之前培训费用的部分返还款,需要我们给开了发票对方才能打款给我们,是个三角关系,我们给培训机构钱,当时赶上了活动,就业局给返部分培训款,就业局给我们钱,这个发票是我们给就业局开的

郭老师 解答

2020-02-02 22:54

借银存贷主营业务收入,应交税费

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相关问题讨论
您好,您这个是什么业务呢?
2023-11-13 09:33:13
这笔分录是错误的
2015-10-28 19:59:40
最后两个可以借管理费用福利费贷应交税费应交增值税进项转出
2021-09-28 19:59:16
你好,是的,是这样处理的,转入福利费
2020-08-26 09:53:15
您好 个人所得税没有缴纳 写第二种就好了
2019-11-29 12:39:32
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