老师 这是我们给别人开的发票 我该怎么做分录,这个增值税是我们要交的,不在免税范围内 借:应付职工薪酬-职工教育费 应交税费-应交增值税 贷:应付账款 这样写对吗 全面吗?
会计学堂
于2020-02-02 21:35 发布 1487次浏览

- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2020-02-02 21:37
增值税销售方缴纳
普票你不能抵扣,价税合计做账
借管理费用-职工教育经费贷应付职工薪酬
借应付职工薪酬贷银存
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您好,您这个是什么业务呢?
2023-11-13 09:33:13

这笔分录是错误的
2015-10-28 19:59:40

最后两个可以借管理费用福利费贷应交税费应交增值税进项转出
2021-09-28 19:59:16

你好,是的,是这样处理的,转入福利费
2020-08-26 09:53:15

您好
个人所得税没有缴纳 写第二种就好了
2019-11-29 12:39:32
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