老师,我想补充问一下,我出分录时是借:管理费用-办公费 贷:应付账款--XX供应商,我怎样转为老板的投资款即“实收资本”呢???急急!!!!!!
海SH
于2020-01-19 17:55 发布 1627次浏览
- 送心意
紫藤老师
职称: 中级会计师,税务师
2020-01-19 17:56
你好,借 应付账款--XX供应商 贷 实收资本
相关问题讨论

你好,借 应付账款--XX供应商 贷 实收资本
2020-01-19 17:56:32

你好!如果你想简单处理,就红字冲减之前错误的凭证,然后做正确的凭证就好了。
如果你要正规的处理,就涉及到去年的年报及所得税补税了。
2018-12-15 09:30:17

你好,可做营业外收入处理。
2018-09-18 11:18:55

你好,是的,借,管理费用―办公费 贷,应付账款―xx
2020-06-02 11:31:36

你可以这个月进行调整,借:工程施工 借:管理费用 负数
2019-07-23 17:26:32
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海SH 追问
2020-01-19 18:59
紫藤老师 解答
2020-01-19 19:00