老师 我想问下 我去年有一笔付款,应该是付给供应商的钱,然后我入错了,入在了管理费用里了 ;而且应该是银行存款,我入成了现金了,要怎么调整? 也就是 应该是 借:应付账款 贷:银行存款 但是我入成了 借:管理费用 贷:现金 要怎么调整
Monica
于2018-12-15 09:28 发布 782次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2018-12-15 09:30
你好!如果你想简单处理,就红字冲减之前错误的凭证,然后做正确的凭证就好了。
如果你要正规的处理,就涉及到去年的年报及所得税补税了。
相关问题讨论

你好!如果你想简单处理,就红字冲减之前错误的凭证,然后做正确的凭证就好了。
如果你要正规的处理,就涉及到去年的年报及所得税补税了。
2018-12-15 09:30:17

你好,直接借管理费用,贷银行存款就可以了呢
2021-03-18 14:37:47

第一季度时(假设为1-3月)
会计分录可以是:
借:管理费用-服务费 100,000元
贷:应付账款-暂估100,000元
2023年4月份支付时
借:应付账款-暂估服务费 100,000元
贷:银行存款 100,000元
2024-04-16 14:12:43

你好!计入业务活动成本更好了
2021-09-28 10:20:19

同学,你好
借:管理费用-暂估,贷:银行存款
这个是暂估费用,就是费用发生了,票没有来
2024-04-16 10:23:12
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
Monica 追问
2018-12-15 09:33
宋生老师 解答
2018-12-15 09:47