老师 我想问下 我去年有一笔付款,应该是付给供应商的钱,然后我入错了,入在了管理费用里了 ;而且应该是银行存款,我入成了现金了,要怎么调整? 也就是 应该是 借:应付账款 贷:银行存款 但是我入成了 借:管理费用 贷:现金 要怎么调整

Monica
于2018-12-15 09:28 发布 832次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2018-12-15 09:30
你好!如果你想简单处理,就红字冲减之前错误的凭证,然后做正确的凭证就好了。
如果你要正规的处理,就涉及到去年的年报及所得税补税了。
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你好!如果你想简单处理,就红字冲减之前错误的凭证,然后做正确的凭证就好了。
如果你要正规的处理,就涉及到去年的年报及所得税补税了。
2018-12-15 09:30:17
你好,直接借管理费用,贷银行存款就可以了呢
2021-03-18 14:37:47
你好 你们会计做账 做的不对 先付50%预付款借 预付账款 贷 银行存款 付尾款 借 管理费用 应交税费 贷 预付账款 银行存款
2019-09-20 15:17:28
同学你好,收到发票时不需要再做分录
2021-11-18 11:03:59
你好,这个月只需要这样做调整分录
借:管理费用1000
贷:应付账款 1000
这种情况不需要冲销之前错误的分录,只需要做一笔综合调整分录
2020-11-11 19:54:27
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2018-12-15 09:33
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2018-12-15 09:47