- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-01-13 16:17
您好
借:预付账款
贷:银行存款
借:原材料
应交税费-应交增值税-进项税额
贷:预付账款
借:制造费用-劳务费
贷:银行存款
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您好
借:预付账款
贷:银行存款
借:原材料
应交税费-应交增值税-进项税额
贷:预付账款
借:制造费用-劳务费
贷:银行存款
2020-01-13 16:17:14

你好,少付款金额记营业外收入科目
2020-03-01 15:18:00

同学您好
1.暂估入库
借:原材料
贷:应付账款
2.6月份后付款
借:预付账款
贷:银行存款
3.10月份才收到材料发票
(首先把暂估的红冲掉)
然后根据发票上的金额做分录
借:原材料
应交税费——应交增资税(进项税额)
贷:应付账款
4.预付冲应付
借:应付账款
贷:预付账款(这个分录不需要附单据的)
祝您工作顺利
2019-01-09 09:23:23

你好,可以的哦,没有发票先暂估,来票冲销暂估,然后按照发票来做账
2019-09-30 09:53:09

您好,已收材料 没有付款 没收到发票,借;原材料 ,贷;应付账款。还有材料到 付款 未收发票 收到材料,借;原材料,贷:应付账款,付款时,借;预付账款,贷;现金或者银行存款。
2018-01-05 10:09:36
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