- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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你好,增值税主表第七八有处置固定资产
减免1%的税额在应纳税减征额
附表三有一个一大类,下面选择减免性质,1%的税额在本期发生额和实际抵扣里面
所得税根据营业外收支填写
2020-01-13 13:08:21

但是刚刚税务局给我打电话,是2022年购入的二手车,现在让我们调整增值税申报表和当年的企业所得税,调增到营业外收入,是要这样吗?
2024-12-12 17:47:38

销售使用过的固定资产不含税销售额栏填写28998/1.03,本期应纳税额减征额栏填写28998/1.03*1%。
2017-09-21 09:02:03

不开发票也应按实际销售计算并缴纳。
2019-05-10 11:11:25

你好,按销售价格/(1+3%)*2%计算增值税。
2019-04-03 10:24:30
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