老师,期末余额与公户余额对不上可以吗? 问
同学,你好 一般不可以的,如果存在未达账,要编制银行存款余额调节表 答
这三份表去哪里打印? 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
已开票,未施工成本如何确认? 问
那么暂时不确认收入 答
老师下午好,发工资能用现金不走公账吗 问
发工资能用现金不走公账。 答
个体工商户用公户个人转钱买货,不需要个人给个体 问
个人开发票 是需要交税的 答

老师:这张票入福利费,银行卡实付65000元,,收购物卡66300元,赠送1300元,会计分录?谢谢老师
答: 借管理费用-福利费贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷银存65000,营业外收入1300
老师:这张票入福利费,银行卡实付65000元,,收购物卡66300元,赠送1300元,会计分录?老师:购物卡是准备送客户的,入账时开票(米、面)之类的,入职工福利费,分录怎么写?谢谢老师
答: 你好,就直接按照实际付款金额确认职工福利费即可。 借:管理费用-福利费 65000 贷:应付职工薪酬65000 借:应付职工薪酬65000 贷:银行存款65000
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
端午发的福利是购物卡,分录要怎么做?
答: 借管理费用 福利费 贷应付职工薪酬 福利费 贷应付职工薪酬 福利费 贷银行,你这个发次月申报个税时候这个钱填写个人所得税申报表本期收入栏次和那个一起申报个税









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