老师,请问其他应收或其他应付是负数,怎么调整 问
不需要做账调整,只是做报表的时候负数的余额调整到对方科目反应 答
公司做员工宿舍,这个打井的费用计入管理费用还是 问
你好,这个金额有多少。 答
建筑公司和甲方签订的总合同A缴纳印花税,然后把A 问
要,B合同还要再次缴纳印花税 答
老师:员工收了公司营业款没有存回公司,公司去法院 问
你好,这个没有什么影响,不用担心。 答
老师,个体工商户一直是定核征收,5月份开了15万的安 问
你好核定的金额是多少啊 答

老师:这张票入福利费,银行卡实付65000元,,收购物卡66300元,赠送1300元,会计分录?老师:购物卡是准备送客户的,入账时开票(米、面)之类的,入职工福利费,分录怎么写?谢谢老师
答: 你好,就直接按照实际付款金额确认职工福利费即可。 借:管理费用-福利费 65000 贷:应付职工薪酬65000 借:应付职工薪酬65000 贷:银行存款65000
福利费是给员工发的本单位的购物卡,那分录是借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:预收账款-购物卡吗?
答: 你好,本单位的可以这样处理的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师:这张票入福利费,银行卡实付65000元,,收购物卡66300元,赠送1300元,会计分录?谢谢老师
答: 借管理费用-福利费贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷银存65000,营业外收入1300


5fsshz 追问
2020-01-13 13:40
宇飞老师 解答
2020-01-13 13:58
宇飞老师 解答
2020-01-13 13:59