送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-01-12 15:08

您好
借:应交税费——应交增值税(减免税款)280
借”管理费用-280

伶俐 追问

2020-01-12 18:39

年底应交税费-应交增值税-进项税额、进项税额转出、减免税款都有余额,都对应结转至应交税费-未交增值税吗?

bamboo老师 解答

2020-01-12 18:59

不是的 我这会在外面 等会回去给您发结转分录可以么

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相关问题讨论
管理费用,软件做账的记到借方负数,借应交税费-应交增值税借管理费用负数
2018-11-01 17:25:18
你好,贷方是管理费用
2017-04-05 15:00:04
一、购买时 借:管理费用——办公费 贷:库存现金 二、抵扣进项税时 借:管理费用——办公费 负数 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 正数
2019-12-28 14:37:35
你好!减免税是820,是后个分录的。
2017-10-18 10:32:32
您好!可以的。可以这样做
2017-10-17 15:50:26
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