送心意

老江老师

职称,中级会计师

2020-01-12 11:19

你好
报表中的货币资金,怎么是空?
检查一下

珠海 追问

2020-01-12 11:57

怎么改,改多少

珠海 追问

2020-01-12 11:57

怎么改,改多少

老江老师 解答

2020-01-12 12:00

银行存款,科目余额表上有余额吧

珠海 追问

2020-01-12 12:02

是啊,我用的是金蝶,系统怎么不显示啊,要怎么改啊,改了就平了吗?

老江老师 解答

2020-01-12 12:03

截图看一下表中的公式是怎么写的

珠海 追问

2020-01-13 08:52

这是公式

老江老师 解答

2020-01-13 08:56

你的银行存款代码1003,所以要改公式,
把1001:1002 改为1001:1003

珠海 追问

2020-01-13 09:07

还是不平

老江老师 解答

2020-01-13 09:15

你再把报表与余额表核对一下
看哪个科目有差

珠海 追问

2020-01-13 09:52

有个预付账款没有加上去,怎么加,公式发你了,还有制造费用加哪,谢谢

老江老师 解答

2020-01-13 10:06

制造费用,加在存货那栏里面,你试一下
预付账款,有重分类,先别动

珠海 追问

2020-01-13 10:16

公式加哪

珠海 追问

2020-01-13 10:17

那以后我有多个预付账款是不是要做一起啊,

老江老师 解答

2020-01-13 10:24

制造费用,就加在那个公式的后面
预付要做,是报表自己重分类的

珠海 追问

2020-01-13 10:51

不平怎么办

珠海 追问

2020-01-13 10:54

还有个预付账款放哪,放了就平了

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可以的,你能方便发个科目余额表和资产负债表的吗?我给你核对下
2019-06-03 09:34:47
你好,应当按明细科目余额分析计算填写才是的 应付账款=“应付账款”明细期末贷方余额+“预付账款”明细期末贷方余额   应收账款=“应收账款”明细期末借方余额+“预收账款”明细期末借方余额-“坏账准备”   预收款项=“预收账款”明细期末贷方余额+“应收账款”明细期末贷方余额   预付款项=“预付账款”明细期末借方余额+“应付账款”明细期末借方余额(如有坏账准备要减去相应的坏账准备)
2020-02-08 19:22:05
您好 请问哪个项目的余额不一致?
2022-02-12 12:12:47
你好。你们结转本年利润来吗
2019-01-14 11:38:30
你好,你这个公式是正确的
2018-04-23 13:19:21
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