- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2020-01-10 20:21
你好,没有支付,贷方应当是应付账款才是,而不是预付账款的
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你好,没有支付,贷方应当是应付账款才是,而不是预付账款的
2020-01-10 20:21:54

你好,正确的是通过以前年度损益调整科目计入
借:以前年度损益调整—管理费用—物业费
贷:预付账款-某物业公司
借:利润分配—未分配利润
贷:以前年度损益调整—管理费用—物业费
2019-02-27 14:58:08

您好!计入应付账款更合适。
2018-08-15 11:34:38

你好 那你就按实际业务暂估物业费即可 借管理费用-物业费 贷预付账款 这样来做 收到发票无差异 把发票附平后面去
2020-07-06 14:20:52

你好,预付物业费有取得发票吗
2017-08-28 10:21:58
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叶子 追问
2020-01-10 20:50
邹老师 解答
2020-01-10 20:53