送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-01-10 20:21

你好,没有支付,贷方应当是应付账款才是,而不是预付账款的

叶子 追问

2020-01-10 20:50

我们公司应付账款比较少,多半都是预付,所以是不是挂预付贷方也可以

邹老师 解答

2020-01-10 20:53

你好,先取得发票,后支付款项,应当通过应付账款核算才是

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相关问题讨论
你好,没有支付,贷方应当是应付账款才是,而不是预付账款的
2020-01-10 20:21:54
你好,正确的是通过以前年度损益调整科目计入 借:以前年度损益调整—管理费用—物业费 贷:预付账款-某物业公司 借:利润分配—未分配利润 贷:以前年度损益调整—管理费用—物业费
2019-02-27 14:58:08
您好!计入应付账款更合适。
2018-08-15 11:34:38
你好 那你就按实际业务暂估物业费即可 借管理费用-物业费 贷预付账款 这样来做 收到发票无差异 把发票附平后面去
2020-07-06 14:20:52
你好,预付物业费有取得发票吗
2017-08-28 10:21:58
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