送心意

月月老师

职称中级会计师

2019-02-27 14:58

你好,正确的是通过以前年度损益调整科目计入 
借:以前年度损益调整—管理费用—物业费 
贷:预付账款-某物业公司 
借:利润分配—未分配利润 
贷:以前年度损益调整—管理费用—物业费

2333333 追问

2019-02-27 15:36

李老师,我发现账务处理里,2017.12.31和2018.12.31没有将本年利润余额转到未分配利润,我现在2019年1月的账务要如何处理。

月月老师 解答

2019-02-27 16:13

你好,可以现在将本年利润一次性结转至未分配利润。

2333333 追问

2019-02-27 17:50

我今天都在查去年的科目余额,不对劲的都在调,我调的这个“累计摊销”的凭证,对吗?

月月老师 解答

2019-02-28 08:53

你好,你的调整分录是正确的。

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你好,正确的是通过以前年度损益调整科目计入 借:以前年度损益调整—管理费用—物业费 贷:预付账款-某物业公司 借:利润分配—未分配利润 贷:以前年度损益调整—管理费用—物业费
2019-02-27 14:58:08
你好,没有支付,贷方应当是应付账款才是,而不是预付账款的
2020-01-10 20:21:54
你好,11月份你这个没看懂,借其他应付款1884.88是什么意思,一个月的物业费是多少,发票开了多少
2018-12-16 10:30:29
你好,可以的
2017-03-23 14:07:44
你好,先 借:现金10000 贷:预收款1000元 然后按月确认收入 借;预收账款 1000/12 贷;主营业务收入 应交税费
2017-09-11 20:15:23
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