公司年底要给员工发放年终奖,比如1.10日发放36000 问
同一天申报年终奖和奖金,因为你填写了工资之后不能点申报,你得保存了之后再去接着去申报年终奖,然后一块儿提交 答
老师您好,今天年我们收到国家参展补助金额如何做 问
你是参展方,收到补助 ? 答
老师好!请问资产负债表货币资金期末数是负数?是什 问
您好,这个说明账有问题,要查下这个明细科目 答
老师请问一下内账的固定资产可以按照一个总的金 问
您好内账的话一般是按照全额入账 答
老师你好,我们公司自建厂房,这个房产税怎么交?是每 问
从价计税,税率是1.2%,通常是季度申报 答

请问老师,代收代付房租业务,收房租我们给客户开了发票,做账处理,借银行存款,贷,其他业务收入,应交税费。支付房租时,借,其他业务成本,贷,银行存款。这样做对吗?
答: 老师,做成本时,还需要房东给我们开发票吗?
请教老师:本月没生产收到电力发票,现转售给别家公司,以前自己有生产时借:制造费用,借应交税费,贷应付账款。这个月可以这样处理吗?销售时借应收账款,货其他业务收入,贷应交税费。结转成本时借其他业务成本,贷制造费用。谢谢了!
答: 谢谢邹老师
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师你好,我们公司卖废料,没开发票,老板叫在申报表里开具未开票发票填入?请问老板未开具发票成本怎么结转?假设卖废料20000元,做账是借现金贷其他业务收入17699.12 贷应交税费(销项税)2300.88请问老师借其他业务成本金额怎么算?贷原材料-废料金额怎么算?急急
答: 好的,谢谢老师,还有老师问一下,废料属于损耗么?









粤公网安备 44030502000945号


