送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2020-01-10 15:47

您好!可以是可以,对账也是可以对的上的了。只是不规范

追问

2020-01-10 15:48

可以吗。我账感觉不对

宋生老师 解答

2020-01-10 15:50

您好!可以的。计入应收也是可以的

追问

2020-01-10 17:17

老师,还有我用做账软件做账的时候,未分配利润年初余额是690000!然后我利润表的本年累计净利润是-87482,我资产负债表表中2019年本年利润期末余额怎么会变成1213083元,怎么这么奇怪,不是应该就是690000-87482吗

宋生老师 解答

2020-01-10 17:23

您好!你这个最好看下未分配利润的明细账。

追问

2020-01-10 17:31

老师这个是什么原因一般

宋生老师 解答

2020-01-10 17:37

你好!这个确定不了。要看明细账。只能确定不对,到底哪里不对。没办法确认

追问

2020-01-10 17:38

好的,谢谢

宋生老师 解答

2020-01-10 17:58

您好!不用客气的了

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您好!可以是可以,对账也是可以对的上的了。只是不规范
2020-01-10 15:47:11
您好 借:银行存款——人民币账户 借:财务费用——汇兑损益 可能借方红字 贷:银行存款——外币账户
2019-09-03 16:10:48
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