送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2018-07-30 11:08

你好!是的。但是具体是哪笔要跟对方核对。

2463024587 追问

2018-07-30 11:14

好乱啊之前的账也不是我做的 
如果4月份收到水电费清单,五月份用银行存款支付了,六月份收到发票了怎么做账呢?

宋生老师 解答

2018-07-30 11:16

您好!你4月跟5月怎么做的分录

2463024587 追问

2018-07-30 11:26

我一开始以为没有发票,然后4月借:管理费用-水电费 
贷:应付账款 
5月借:应付账款  贷:银行存款

宋生老师 解答

2018-07-30 11:27

你好!如果你没有进项税的话,你收到发票的时候,直接把发票贴到4月份的凭证里面。

2463024587 追问

2018-07-30 11:39

有啊。是增值税专用发票 
而且还把两张清单开在同一张发票上,可能因为税率变成16%,上面的数额有不一样

宋生老师 解答

2018-07-30 11:42

你好!如果有发票,就红字冲减之前计提的分录,然后做正确的。

2463024587 追问

2018-07-30 11:45

正确的怎么做呀

宋生老师 解答

2018-07-30 11:47

你好!正确的是管理费用-水电费 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷应付账款。

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相关问题讨论
你好!是的。但是具体是哪笔要跟对方核对。
2018-07-30 11:08:36
您好, 意思是少开了50元的发票,这个票还要再开吗?
2023-09-14 19:21:25
你好,是什么原因导致应收账款发生退回30呢?  
2023-07-12 19:48:32
你好,发货时,还是通过应收账款核算 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费——应增(销)
2020-04-10 16:07:42
您好!可以是可以,对账也是可以对的上的了。只是不规范
2020-01-10 15:47:11
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