老师,你好。请问我7月收到一笔外币货款,按当时汇率汇率先记账了。借:银行存款,贷:应收账款。8月才结汇这笔款,请问我8月该如何做账?谢谢你!
悦耳的鸵鸟
于2019-09-03 16:10 发布 952次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
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你好!是的。但是具体是哪笔要跟对方核对。
2018-07-30 11:08:36

您好, 意思是少开了50元的发票,这个票还要再开吗?
2023-09-14 19:21:25

你好,是什么原因导致应收账款发生退回30呢?
2023-07-12 19:48:32

你好,发货时,还是通过应收账款核算
借:应收账款
贷:主营业务收入
贷:应交税费——应增(销)
2020-04-10 16:07:42

您好!可以是可以,对账也是可以对的上的了。只是不规范
2020-01-10 15:47:11
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