送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-01-10 10:13

总账没有做进去, 需要做进去,你这个不一样你咋结账的?

向日葵 追问

2020-01-10 10:16

进销存和总账分开用的软件,那如果后面发票来了再做进总账可以不?

maize老师 解答

2020-01-10 10:22

需要先暂估才可以,需要先做总账上面,需要先入账去结转成本才可以,

向日葵 追问

2020-01-10 10:32

好的,那如果后期发票不回来,有风险没?

maize老师 解答

2020-01-10 10:41

你汇算清缴结转成本纳税调增就可以

向日葵 追问

2020-01-10 10:51

以前预估的成本不是很准确,又结转成本了,后期发票回来价格有差异,进销存系统里能改进货单吗

maize老师 解答

2020-01-10 11:01

那需要问下你售后那边,我看法是做一笔红字再做蓝字重新做

向日葵 追问

2020-01-10 11:02

好的,谢谢老师

maize老师 解答

2020-01-10 11:07

好,我这边先回复别的学员了,

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相关问题讨论
总账没有做进去, 需要做进去,你这个不一样你咋结账的?
2020-01-10 10:13:33
您好,您是小企业会计准则对吧。
2022-04-01 17:11:23
你好!你红字冲减暂估及结转成本的分录,然后做正确的金额的分录就好了。
2018-07-10 16:02:59
冲销暂估的凭证,再按发票的金额入账处理。
2018-06-27 17:32:00
同学,你好,如果你暂估的金额比较准就不需要调整商品发出成本呢 当时你暂估入账的时候是怎么做账的 现在冲红那笔凭证 再做一笔蓝字凭证 实际操作中 暂估入账时,借 库存商品 贷:应付账款-暂估-XX公司 来了发票 借 应付账款-暂估-xx公司 应交税费——增值税-进项 贷 应付账款-来票-XX公司
2020-05-17 07:48:03
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