老师你好,请问2019年成本进销存暂估入账,也结转了成本,总账没有做进去,是等着发票回来入账,还是总账也还入账,这种情况怎么账务处理
向日葵
于2020-01-10 09:51 发布 916次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-01-10 10:13
总账没有做进去, 需要做进去,你这个不一样你咋结账的?
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总账没有做进去, 需要做进去,你这个不一样你咋结账的?
2020-01-10 10:13:33

您好,您是小企业会计准则对吧。
2022-04-01 17:11:23

你好!你红字冲减暂估及结转成本的分录,然后做正确的金额的分录就好了。
2018-07-10 16:02:59

冲销暂估的凭证,再按发票的金额入账处理。
2018-06-27 17:32:00

同学,你好,如果你暂估的金额比较准就不需要调整商品发出成本呢
当时你暂估入账的时候是怎么做账的 现在冲红那笔凭证 再做一笔蓝字凭证
实际操作中
暂估入账时,借 库存商品 贷:应付账款-暂估-XX公司
来了发票 借 应付账款-暂估-xx公司 应交税费——增值税-进项 贷 应付账款-来票-XX公司
2020-05-17 07:48:03
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