送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-01-09 14:16

您好
买方
借:固定资产
应交税费-应交增值税-进项税额
贷:银行存款
卖方
借:银行存款
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税-销项税额

小六 追问

2020-01-09 14:49

老师,我想问的是150万和154万,这个差额怎么做账?

bamboo老师 解答

2020-01-09 14:51

根据实际的发票金额做账啊 不根据合同

小六 追问

2020-01-09 14:54

收到150万,发票150.15万,多余的15块钱怎么做账?营业外支出?

bamboo老师 解答

2020-01-09 14:56

多出的15没收到款项计入营业外支出

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相关问题讨论
您好,开红字发票把差额冲回来。
2020-06-19 15:21:08
同学你好 按照发票来做就可以 计入长期待摊费用
2022-01-13 11:15:25
把没做帐的分录补上。
2022-08-16 15:10:21
你好,你这些都做到七月份凭证里就可以了。
2022-08-16 15:14:05
你好,对方现在还能给你开红字发票。
2023-04-28 16:37:44
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