就是6月月底有人转账过来,但是没有做这笔账,7月做账就差了金额,我现在应该怎么把那两笔转账补上啊,而且6月转账的,7月开了发票的
开心的月饼
于2022-08-16 15:08 发布 671次浏览
- 送心意
李霞老师
职称: 中级会计师
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你好,都需要做账,只是分录不一样
2021-07-07 20:27:44

同学,你好
收到发票
借:库存商品
贷:应付账款
付钱
借:应付账款
贷:银行存款
2021-07-10 17:29:48

你好,你这些都做到七月份凭证里就可以了。
2022-08-16 15:14:05

把没做帐的分录补上。
2022-08-16 15:10:21

你好!你按实际业务入账就好,只是这样容易出问题。查起来难以解释。
2020-06-03 11:23:42
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