送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,中级会计师,专家顾问

2022-02-18 14:07

那你这种情况就相当于是发票的金额开少了,是这个意思吗。那这种情况的话,你就按照那个实际金额入账,没有取得发票的这一部分,在所得税汇算的时候纳税调整

Lily 追问

2022-02-18 14:10

有的员工报销单填写日期是2月份,要到下月入账,那这个怎么做好呢

陈诗晗老师 解答

2022-02-18 14:11

不影响你在三月份作为三月份的费用处理就行了。

Lily 追问

2022-02-18 14:12

那管理费用按对公账户转账的金额还是按发票金额?

陈诗晗老师 解答

2022-02-18 14:13

按照你对公转账的实际金额。

Lily 追问

2022-02-18 14:16

那开在2月的发票放在2月不要记作费用这样是吧

陈诗晗老师 解答

2022-02-18 14:17

就没有这种说法,在实际工作当中,很多情况可能一月二月的发票,人家难道三月四月才做账,这个是正常的,只要不跨年的话,你都可以正常做当月的成本费。

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那你这种情况就相当于是发票的金额开少了,是这个意思吗。那这种情况的话,你就按照那个实际金额入账,没有取得发票的这一部分,在所得税汇算的时候纳税调整
2022-02-18 14:07:56
正常计入成本费用,凭进货的单据入账
2023-08-18 11:10:17
同学,您好,可以入账,但不能抵扣税。
2022-01-26 19:11:53
你好,直接做福利费就可以了,没有发票正常做账,但是不允许抵扣所得税。
2022-02-22 12:56:36
您好,报销金额要与发票金额一致。或者发票的金额不能小于面单的金额。以面单金额入账。
2020-02-26 14:51:58
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