送心意

答疑苏老师

职称注册会计师

2020-01-06 13:12

你好 如果同学凭证里做了进项的话 ,就需要再进项税额转出的 ,不会有差的,同学是做了进项没认证吗?

追问

2020-01-06 13:18

认证了,老师,但是最后我账上应该交的增值税与税盘消项-进项后的数据就差转出的这笔数据,这是咋回事呢

答疑苏老师 解答

2020-01-06 13:21

你好 账上的应交增值税就应该等于销项减进项后再加上进项税额转出的金额

追问

2020-01-06 13:23

但是我的做账软件显示的数据应计提的数据就差转出的这笔税额,难道我哪里做错账了

追问

2020-01-06 13:25

下午上班,我把凭证做的进项还有进项转出以及科目明细账发给老师,麻烦老师帮我看一下,问题出在哪里

答疑苏老师 解答

2020-01-06 13:26

你好 同学检查下一般情况下是做错了。

追问

2020-01-06 13:26

是不是,没结账的缘故呀,老师

答疑苏老师 解答

2020-01-06 13:27

你好 同学月底结转增值税了吗?

追问

2020-01-06 13:27

成本收入这些都没结转

追问

2020-01-06 13:28

没有结转增值税

答疑苏老师 解答

2020-01-06 13:35

你好 同学 结转下增值税看下。

追问

2020-01-06 13:35

好的老师

答疑苏老师 解答

2020-01-06 13:44

祝同学工作顺利哦!

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相关问题讨论
你好,是的,可以写在一张凭证上面的
2018-09-06 13:57:19
你好,第一个贷方银行存款应该改成应付职工薪酬,借管理费用,福利费应交税费待认证,贷应付职工薪酬,福利费 借应付职工薪酬福利费贷银行存款。
2021-08-11 13:52:41
您好!是的。就是这样的。
2017-05-03 15:06:57
你好 如果同学凭证里做了进项的话 ,就需要再进项税额转出的 ,不会有差的,同学是做了进项没认证吗?
2020-01-06 13:12:55
您好,是的,您写的分录比较正确,如果写为以下分录,更好,员工福利费进项税额已经认证了,账务处理:借 应付职工薪酬-福利费 应交税金-应交增值税(进项税额) 贷 银行存款,计提时,借;管理费用-福利费,贷:应付职工薪酬-福利费。进项转出时:借 应付职工薪酬-福利费,贷:应交税金-应交增值税(进项税额转出),计提时,借;管理费用-福利费,贷:应付职工薪酬-福利费。
2018-06-09 15:21:06
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