老师福利费进项转出在增值税报表里做进项转出就可以,凭证里不需要做进项税转出吧,因为我在凭证里做了进项,在做进项转出的话与勾选平台统计数据就相差了转出的税额,应计提的增值税最后也会差转出的进项税这个数据

娟
于2020-01-06 13:11 发布 938次浏览
- 送心意
答疑苏老师
职称: 注册会计师
2020-01-06 13:12
你好 如果同学凭证里做了进项的话 ,就需要再进项税额转出的 ,不会有差的,同学是做了进项没认证吗?
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你好,是的,可以写在一张凭证上面的
2018-09-06 13:57:19
你好,第一个贷方银行存款应该改成应付职工薪酬,借管理费用,福利费应交税费待认证,贷应付职工薪酬,福利费
借应付职工薪酬福利费贷银行存款。
2021-08-11 13:52:41
您好!是的。就是这样的。
2017-05-03 15:06:57
你好 如果同学凭证里做了进项的话 ,就需要再进项税额转出的 ,不会有差的,同学是做了进项没认证吗?
2020-01-06 13:12:55
您好,是的,您写的分录比较正确,如果写为以下分录,更好,员工福利费进项税额已经认证了,账务处理:借 应付职工薪酬-福利费 应交税金-应交增值税(进项税额) 贷 银行存款,计提时,借;管理费用-福利费,贷:应付职工薪酬-福利费。进项转出时:借 应付职工薪酬-福利费,贷:应交税金-应交增值税(进项税额转出),计提时,借;管理费用-福利费,贷:应付职工薪酬-福利费。
2018-06-09 15:21:06
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