送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2020-01-06 12:52

你好,你的会计处理是正确的。

翎翎 追问

2020-01-06 13:02

麻烦再请问下,等到发票来了以后我要怎么做?

立红老师 解答

2020-01-06 13:07

你好,发票来了,按发票的税额,借:应交税费——应增(进)贷:应付账款
费用部分不用再做分录了。

翎翎 追问

2020-01-06 13:08

暂估的不用冲红字吗

立红老师 解答

2020-01-06 13:12

你好,如果暂估金额和发票的金额是一样的,不用红冲的。

翎翎 追问

2020-01-06 13:50

怎么不要冲呢,不冲应付账款-应付账款暂估科目不就一直有余额在里面么?

立红老师 解答

2020-01-06 13:53

你好,应付账款是未支付的款,如果将来付款,是借:应付账款,是平的没有余额的。

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相关问题讨论
你好,你的会计处理是正确的。
2020-01-06 12:52:34
你好,需要先做应付账款,付款做付款的分录
2017-07-13 14:56:25
可以的,可以这么做的。
2022-04-01 14:15:21
你好,收到发票需要把摊销的分录冲销,然后根据发票做房租分录,然后按月做摊销处理
2020-10-17 14:32:14
你好进项不需要暂估 只暂估其他的就可以。
2020-06-11 09:51:28
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