送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-01-05 17:21

你好,之前的蓝字发票在哪里申报的,你红冲之后还是在哪里申报,只不过是负数

刘军… 追问

2020-01-05 17:24

蓝字发票是在三季度申报的,红冲之后还在哪里申报是不是更正三季度的报表啊,是小规模纳税人

郭老师 解答

2020-01-05 17:26

不需要的,比如你在免税销售额申报的,还是在免税销售额填写负数就可以

刘军… 追问

2020-01-05 17:27

请老师明示,真不知道在哪填负数

郭老师 解答

2020-01-05 17:29

你之前第三季度在哪里申报的
是不是其他免税销售额里面

刘军… 追问

2020-01-05 17:33

我现在才发现三季度报的税额对不上

郭老师 解答

2020-01-05 17:38

你这个月也在9.10栏合集填写

刘军… 追问

2020-01-05 17:39

把他加上是吧

郭老师 解答

2020-01-05 17:44

需要减去你开的负数的话,应该是减去,你看一下能申报吧。

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相关问题讨论
你好,之前的蓝字发票在哪里申报的,你红冲之后还是在哪里申报,只不过是负数
2020-01-05 17:21:11
你好,你9月份申报时是大厅按照正确税率申报是吗?账上怎么处理的
2021-09-15 07:15:31
这个直接负数红冲就行了 只是冲了一次 盘里冲一次 申报表也冲了一次
2021-09-14 08:57:43
您好,8月申报按正确申报话.所属期9月申报时候是减掉那个你开蓝字正确和负数发票,再去申报
2021-09-15 06:34:05
没有设计多快呀,你之前开错了,然后你开一个负数,就把错的冲了,然后再开一个正数,就相当于你最终还是只开了一张发票的金额。
2021-09-14 10:50:36
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  • 老师您好,年末公司有净利润,提取法定盈余公积和给

    计提盈余公积 借:利润分配——计提法定盈余公积                           ——计提任意盈余公积  贷:盈余公积——法定盈余公积                    ——任意盈余公积 结转计提的盈余公积 借:利润分配-未分配利润  贷:利润分配——计提法定盈余公积                           ——计提任意盈余公积 给股东分红 计提应付股利和个税 借:利润分配-未分配利润 贷:应付利润       应交税费-个税 支付股利 借:应付利润 贷:银行存款 支付个税 借:应交税费-个税 贷:银行存款

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