- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-01-04 14:55
您好
请问后期会取得发票么
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你好 借其他应收
预付
贷银行
摊销时 借管理费用
贷应付工资
贷应交工资
贷预付 一个月金额 后面回来发票就行
2022-03-03 13:27:31
您好,单位免费给报销借管理费用,等福利费贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷银行存款
2020-07-03 16:53:39
同学你好,如果很确定是购买礼品是发放给职工,专票不能抵扣
会计分录:
借:库存商品
贷:银行存款或者现金
发放给员工的会计分录:
借:管理费用
贷:应付职工福利-非货币福利
借:应付职工福利-非货币福利
贷:库存商品
2022-03-25 16:12:22
你好
付款的时候,借:预付账款,贷:银行存款
取得发票的时候,借:固定资产,贷:预付账款
2022-03-23 09:46:31
你好 借管理费用-福利费贷应付职工薪酬借应付职工薪酬贷银行存款
2019-08-22 16:12:32
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