送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-01-04 13:36

你好,应交税费期末是可能有余额的
是没有计提导致的应交税费的余额在贷方负数吗?

追问

2020-01-04 13:38

对,因为具体应该交哪个税多少钱都是外账会计直接告诉老板,老板告诉我,但是实际都直接从对公账户扣除了,这边内账做凭证就直接借应交税费,贷银行卡了

邹老师 解答

2020-01-04 13:39

你好,需要补做计提分录
借;税金及附加,贷;应交税费——某某税款

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相关问题讨论
你好,应交税费期末是可能有余额的 是没有计提导致的应交税费的余额在贷方负数吗?
2020-01-04 13:36:30
是的。不过因为之前没有建账,所以下面这个分录只是建议,这个最终是减少企业的未分配利润。所以你要冲减未分配利润。 借:利润分配-未分配利润 贷应交税费-应交增值税
2017-02-23 15:49:51
对的啊
2018-03-10 09:21:49
您好,应交增值税科目销项和进项的差额计入转出未交增值税 然后结转到未交增值税,这个应交增值税科目显示是平的,年末可以把应交增值税 进销项和转出未交增值税做平
2019-07-29 11:25:00
您好,您的期初余额有未交增值税吗,应该来说缴纳的增值税是应该通过应交税费——未交增值税
2019-07-29 12:01:49
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