送心意

宇飞老师

职称中级会计师,税务师,注册会计师

2020-01-03 12:22

如果是前面入账的时候成本多计了导致应付账款多了,那么直接对应冲减应付账款和成本即可;如果是其他原因导致这个款项确实不用再付了,那么可以计入营业外收入。

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如果是前面入账的时候成本多计了导致应付账款多了,那么直接对应冲减应付账款和成本即可;如果是其他原因导致这个款项确实不用再付了,那么可以计入营业外收入。
2020-01-03 12:22:32
你好,账上好多的应付账款,是有账实不符吗? 
2022-01-18 13:38:18
你好,期初数不对,应当重新建账,录入正确的期初数才是的 ,而且你的差异很大,原则上是必须核对好期初从新录入了
2022-02-10 11:33:44
当时的分录是怎么做的?
2022-02-10 14:01:40
您好,把多座那一次红冲。
2021-10-26 09:15:14
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