老师这个不定项,销售取得普通发票50万,可以抵扣吗? 问
你好,问的是销项税,不论开专用发票还是普通发票都要交税的 答
老师 我想知道上个月有没有留底税额的话是看3月 问
你好 可以看3月的纳税申报表里面的期末余额表的哈 答
老师这个成本不是按双方协商入账吗?也就是合同价 问
您好,因为对外就是公允价值,协议的不公允了,也就是不能自已约定一个不公允价值调节利润,比如这个利润少了5,税务不认的,少交税了 非同一控制下:步骤1:支付对价的公允价值=长投入账成本 (入账跟比例无关) 步骤2:结转支付对价的账面价值 步骤3:各项支付对价的公允价值与支付对价账面价值的差额处理 答
老师 上午好 我公司外账打算换一家公司做 请问 问
你好,我我发给你交接清单你看一下,按照这个就行。 答
老师您好,装修公司(主要是家装),用到的磁砖、水泥等 问
你好;计入借工程施工或者合同履约成本 -材料费 贷银行存款或者应付账款 答
已经给客户开具发票,客户对公付款抹了零头,怎样做会计分录?少付的零头可以税前扣除吗?
答: 你好!可以计入营业外支出,金额不大可以企业所得税前抵扣
公司员工经常出差,每天补助150元,含餐费和住宿,没有发票,请问怎么入帐能税前扣除,会计分录怎么做?
答: 作为员工福利费,借管理费用,贷应付职工薪酬。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
我们是承包方,给对方开发票时是扣除转包费以后的金额开发票对吧?这个转包费账上需要提现么,会计分录,谢谢您老师!
答: 1、收到工程款 借:银行存款 贷:预收账款-**工程 借:应交税费-应交营业税 应交城建税 应交教育费附加 应交堤围费 贷:银行存款 待工程完成或可按百分比法确认收入时 借:预收账款 贷:主营业务收入 计提税金 借:营业税金及附加 贷:应交税费-应交营业税