我司是食品添加剂的公司,老板买了10盒“运动后营养粉 ”发票(普票)拿来报销,我说这个不是公司用来卖的如果是送人就进招待费。老板问能不能入账为公司样品,那入账为公司样品就可以全额税前扣除了吗?具体会计分录该怎么做呢?

莫棋拉
于2026-04-24 13:34 发布 89次浏览
- 送心意
小菲老师
职称: 中级会计师,税务师
2026-04-24 13:36
同学,你好
为公司样品,是可以的
相关问题讨论
新年好,管理费用——业务招待费纳税调增应纳税所得额,有导致补交所得税吗?
2022-02-10 20:17:40
你好,企业内部餐厅招待费
借:管理费用,贷:银行存款等科目
2022-04-27 10:31:18
你好,借销售费用,招待费贷银行存款,你买菜的支出的招待费里面。
2022-04-27 10:24:28
您好,已经直接用了的,直接入招待费即可
2022-03-22 14:28:52
你好,因为你没有收入,所以这些都不能扣除。业务招待费是实际发生的60%和收入的千分之五,哪个小按哪个?业务宣传费是15%。
2023-03-29 08:47:41
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