,你好,老师。我的增值税申报表的税额是71496.56元,比实际销项税额多个0.08元,我申报时该怎么申报呢,是要以税额为准吗,实际销项税额是71976.48元

Vicky7.18
于2020-01-02 15:59 发布 1038次浏览

- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2020-01-02 16:00
安上面的申报就可以
多交点税款,记营业外支出。
相关问题讨论
你好!先填增值税纳税申报表附列资料。
2019-01-13 19:39:08
增值税申报表一中开具其他发票销售额和销项税额 不可以填负数
2015-12-15 16:22:02
安上面的申报就可以
多交点税款,记营业外支出。
2020-01-02 16:00:44
可以留抵的
2017-10-10 11:13:35
你好,不需要缴纳,因为应抵扣税额的超过了销项税额
2016-11-16 17:38:23
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