我们集团是房地产的预售房子的时候把毛坯款和装 问
你好,同学,如果咱们收到的这个装修款也是收到了以后一年以内的,可以先在应收账款里面挂账,暂时不确定收入。如果超过一年了,我就建议要转做收入了,确定无票收入 答
我们23年给一家客户预开了发票 当时计入了收入 问
同学,你好,23年开的发票已经确定收入了。但是呢,当时没有结转成本,而是在后期什么时候回款的时候,什么时候又结转了主营业务成本,对吗?如果说您的内账在23年的时候没确定收入,没关系的。可以现在在25年的内账里面直接确定收入,然后结转对应的成本儿就可以的。 答
老师,24年多提计了工资,25年发现问题:之前的同事在 问
是的,就是那样做就行 答
@董孝彬老师,追问次数用完,那如果回去5月修改,账和 问
姑娘,反结账到5月,做收入分录,要更正2季度所得税申报表了,我们账上有亏损么,要交所得税的话还有滞纳金呢,您太小心了,只管申报在9月份,没事的,4700元,啥时卖货,税务局怎么会知道呢,担心的话,再打12366问,说5月预收款,9月发货 的,肯定说9月可以 答
请问绿化园林类的公司收入与成本和人工的占比是 问
您好, 人工费 20%-40% 材料费 40%-70% 成本费用 70%-80% 答
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老师,您好。公司是小规模纳税人,我现在收到了2020年的公司电费发票和2021年1-3月份的发票,之前的账已经全部结账了。然后我现在要做到4月份,可以做借:管理费用—电费 贷:银行存款吗
小规模纳税人今年把购买的车辆做成了借记管理费用-购车费30万,贷记银行存款30万,现在要调回来怎么做,它的折旧怎么办,若是跨年度又怎么做
,@答疑-张老师(702433146) 我们是小规模纳税人,刚申报备案,买的金穗盘480元,借:管理费用480元,贷:银行存款480元,做外账到底应怎样做分录?
老师您好,15年买的金税盘及开票服务费820,当月分录是借:管理费用-其他820 贷:银行存款820 现在要拿来抵扣。我感觉之前的分录是错的。没有体现减免,现在我要怎么做分录呢,我是小规模纳税人









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*燕* 追问
2020-01-02 15:54
文文老师 解答
2020-01-02 15:55