老师您好,15年买的金税盘及开票服务费820,当月分录是借:管理费用-其他820 贷:银行存款820 现在要拿来抵扣。我感觉之前的分录是错的。没有体现减免,现在我要怎么做分录呢,我是小规模纳税人

夏序
于2016-10-08 16:14 发布 1133次浏览
- 送心意
李老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
借:税金及附加
贷:银行存款
2019-01-15 12:11:20
你好,工作服是一般是不会通过办公费明细核算的
2019-08-03 16:44:59
是的,您列的分录是正确的。
2019-04-11 09:59:16
是的
不用填写
没法留底
2021-05-06 12:47:53
你好,最后应付职工工资-管理费用,应付职工工资,是怎么结平的,
2019-06-03 09:33:25
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